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分类: 精品教程 金融理财

发布: 17天前

更新: 17天前

演示:

01.税务精英训练营–创建阶段办税指南

[0101]第01讲企业工商登记.mp4

[0102]第02讲五证合一的办理及注意事项.mp4

[0103]第03讲税务事项备案.mp4

[0104]第04讲税种登记.mp4

[0105]第05讲发票申领.mp4

[0106]第06讲如何办理一般纳税人资格登记.mp4

[0107]第07讲税控专用设备的财税处理.mp4

02.税务精英训练营–经营阶段纳税申报指南

[0101]第01讲增值税纳税人及其分类.mp4

[0102]第02讲征税范围的规定.mp4

[0103]第03讲增值税税率.mp4

[0104]第04讲增值税征收率.mp4

[0105]第05讲发票申领.mp4

[0105]第05讲销项税额的计算及可抵扣的进项税.mp4

[0106]第06讲不得抵扣的进项税及不动产进项税分期抵扣的规定.mp4

[0107]第07讲税控专用设备的财税处理.mp4

[0107]第07讲进项税认证抵扣申报的具体规定.mp4

[0108]第08讲简易计税方法及进口货物应纳税额的计算.mp4

[0109]第09讲适用增值税退(免)税政策的出口货物劳务.mp4

[0110]第10讲增值税出口退税率.mp4

[0111]第11讲适用增值税免税及征税政策的出口货物劳务.mp4

[0112]第12讲出口货物劳务增值税管理.mp4

[0113]第13讲法定免税及其他免税项目.mp4

[0114]第14讲软件产品及促进残疾人就业等增值税优惠政策.mp4

[0115]第15讲营业税改征增值税相关增值税优惠政策.mp4

[0116]第16讲增值税起征点及其他减免税规定.mp4

[0117]第17讲增值税专用发票的使用.mp4

[0118]第18讲增值税专用发票的管理.mp4

[0201]第01讲增值税会计处理规定发布概况.mp4

[0202]第02讲增值税相关会计科目及专栏设置.mp4

[0203]第03讲取得资产或接受劳务的账务处理.mp4

[0204]第04讲销售等业务的账务处理.mp4

[0205]第05讲差额征税的账务处理.mp4

[0205]第05讲差额征税的账务处理(1).mp4

[0206]第06讲出口退税及其他增值税的处理.mp4

[0301]第01讲增值税税控开票系统操作流程.mp4

[0302]第02讲增值税开票模拟实训系统操作方法.mp4

[0401]第01讲增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(一).mp4

[0402]第02讲增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(二).mp4

[0403]第03讲增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(三).mp4

[0404]第04讲增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(四).mp4

[0405]第05讲增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(五).mp4

[0406]第06讲增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(六).mp4

[0407]第07讲增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(七).mp4

[0408]第08讲增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(八).mp4

[0409]第09讲增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(九).mp4

[0410]第10讲增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(十).mp4

[0411]第11讲增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(十一).mp4

[0412]第12讲增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(十二).mp4

[0413]第13讲增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(十三).mp4

[0501]第01讲小规模纳税人申报表的填写.mp4

[0502]第02讲小规模纳税人申报表的上传及扣款操作.mp4

[0503]第03讲一般纳税人纳税申报表简介.mp4

[0504]第04讲增值税纳税申报表附列资料(一)的填写.mp4

[0505]第05讲增值税纳税申报主表与附表(一)的勾稽关系.mp4

[0506]第06讲申报抵扣的进项税额的填写.mp4

[0507]第07讲进项税额转出及待抵扣进项税的填写.mp4

[0508]第08讲进项税额申报表与申报主表之间的勾稽关系.mp4

[0509]第09讲一般纳税人申报主表填写.mp4

[0510]第10讲增值税预缴报表的填写及申报纳税注意事项.mp4

[0511]第11讲营改增税负分析测算明细表的填制.mp4

[0601]第01讲消费税的概念及发展史.mp4

[0602]第02讲消费税的特点.作用及征税原则.mp4

[0603]第03讲消费税纳税义务人与征税范围.mp4

[0604]第04讲消费税税目.税率.mp4

[0605]第05讲消费税税率.mp4

[0606]第06讲消费税的计税依据.mp4

[0607]第07讲消费税应纳税额的计算(一).mp4

[0608]第08讲消费税应纳税额的计算(二).mp4

[0701]第01讲纳税义务人.征税对象和税率.mp4

[0702]第02讲企业所得税收入的确认.mp4

[0703]第03讲不征税收入与免税收入.mp4

[0704]第04讲扣除项目的原则和范围.mp4

[0705]第05讲扣除项目及其标准(一).mp4

[0706]第06讲扣除项目及其标准(二).mp4

[0707]第07讲亏损弥补和不得扣除项目.mp4

[0708]第08讲资产的税务处理(一).mp4

[0709]第09讲资产的税务处理(二).mp4

[0710]第10讲资产损失的税务处理.mp4

[0711]第11讲非货币资产损失.投资损失及其他资产损失的确认.mp4

[0712]第12讲居民企业应纳税额的计算.mp4

[0713]第13讲居民企业核定征收.mp4

[0714]第14讲减征与免征优惠.mp4

[0715]第15讲产业优惠.mp4

[0716]第16讲区域优惠.mp4

[0717]第17讲其他优惠政策.mp4

[0718]第18讲加计扣除及加速折旧优惠.mp4

[0719]第19讲源泉扣缴.mp4

[0801]第01讲消费税的征收管理.mp4

[0802]第02讲酒类应税消费品消费税纳税申报.mp4

[0803]第03讲烟类应税消费品消费税纳税申报.mp4

[0804]第04讲成品油类应税消费品消费税纳税申报.mp4

[0805]第05讲小汽车类应税消费品消费税纳税申报.mp4

[0806]第06讲其他应税消费品消费税纳税申报.mp4

[0807]第07讲消费税的会计处理.mp4

[0901]第01讲预缴流程及纳税申报主表的填写.mp4

[0902]第02讲预缴附表1.不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表的填写.mp4

[0903]第03讲预缴附表2.固定资产加速折旧(扣除)明细表的填写.mp4

[0904]第04讲预缴附表3.减免所得税额明细表的填写.mp4

[0905]第05讲预缴时不得享受的税收优惠.mp4

[0906]第06讲预缴申报表的填列练习.mp4

[0907]第07讲总分支机构预缴申报表的填列特点.mp4

[1001]第01讲纳税义务人与征税范围.mp4

[1002]第02讲税率与应纳税所得额的确定.mp4

[1003]第03讲个体工商户生产经营等所得应纳税额计算.mp4

[1004]第04讲财产转让等所得应纳税额计算.mp4

[1005]第05讲取得全年一次性奖金等所得应纳税额计算.mp4

[1006]第06讲因解除劳务合同取得补偿金等所得应纳税额计算.mp4

[1007]第07讲房屋赠与个人等所得应纳税额计算.mp4

[1008]第08讲税收优惠及境外所得的税额扣除.mp4

[1009]第09讲征收管理.mp4

[1101]第01讲代扣代缴个人所得税申报实务(一).mp4

[1102]第02讲代扣代缴个人所得税申报实务(二).mp4

[1103]第03讲个人所得税自行纳税申报实务(一).mp4

[1104]第04讲个人所得税自行纳税申报实务(二).mp4

[1105]第05讲生产.经营所得个人所得税纳税申报实务(一).mp4

[1106]第06讲生产.经营所得个人所得税纳税申报实务(二).mp4

[1201]第01讲申报企业基本信息.mp4

[1202]第02讲增值税纳税申报实务操作.mp4

[1203]第03讲附加税费纳税申报实务操作.mp4

[1204]第04讲个人所得税纳税申报实务操作.mp4

[1205]第05讲企业所得税纳税申报实务操作.mp4

[1206]第06讲财务报表申报实务操作.mp4

[1207]第07讲印花税纳税申报实务操作.mp4

[1301]第01讲企业基本信息介绍.mp4

[1302]第02讲增值税申报流程.专用发票认证.抄报.mp4

[1303]第03讲增值税认证信息查询增值税纳税申报附表的填列.mp4

[1304]第04讲增值税纳税申报主表的填列.申报.清卡.mp4

[1305]第05讲消费税的申报.mp4

[1306]第06讲企业所得税季度申报.mp4

[1307]第07讲附加税的申报.mp4

[1308]第08讲个人所得税的申报.mp4

[1309]第09讲印花税的申报.mp4

[1310]第10讲房产税申报.mp4

[1311]第11讲土地使用税申报.mp4

[1401]第01讲企业所得税年度申报表单的确定.mp4

[1402]第02讲企业所得税——企业基础信息表的填写.mp4

[1403]第03讲企业所得税——一般企业收入明细表.mp4

[1404]第04讲企业所得税——一般企业成本支出明细表.mp4

[1405]第05讲企业所得税——期间费用明细表.mp4

[1406]第06讲企业所得税——纳税调整项目明细表.mp4

[1407]第07讲企业所得税——广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表.mp4

[1408]第08讲企业所得税——捐赠支出纳税调整明细表.mp4

[1409]第09讲企业所得税——资产折旧.摊销情况及纳税调整明细表.mp4

[1410]第10讲企业所得税——免税.减计收入及加计扣除优惠明细表.mp4

[1411]第11讲企业所得税——主表的填列.mp4

[1412]第12讲企业所得税——企业年度关联业务往来报告表.mp4

03.税务精英训练营–业务循环中的涉税事项解析

[0101]第01讲纳税义务发生时间的确认.mp4

[0102]第02讲收入确认常见涉税问题.mp4

[0103]第03讲增值税专用发票常见涉税问题.mp4

[0104]第04讲销售货物收入所得税的处理.mp4

[0105]第05讲提供劳务及让渡资产所用权所得税的处理.mp4

[0106]第06讲视同销售收入企业所得税企业所得税的处理.mp4

[0107]第07讲不征税收入及免税收入企业所得税的处理.mp4

[0108]第08讲销售合同印花税的处理.mp4

[0109]第09讲营销活动的税收筹划.mp4

[0201]第01讲从税务角度划分营销活动类型.mp4

[0202]第02讲平销返利增值税的处理.mp4

[0203]第03讲售后回购税的处理.mp4

[0204]第04讲商业折扣及买赠的税务处理.mp4

[0205]第05讲积分换购的税务处理.mp4

[0206]第06讲附加服务的税务处理.mp4

[0207]第07讲商品退换的税务处理.mp4

[0208]第08讲间接销售的税务处理.mp4

[0209]第09讲与销售间接相关的活动税的处理.mp4

[0401]第01讲内容结构.mp4

[0402]第02讲汽油费的增值税处理.mp4

[0403]第03讲过路过桥费.停车费.维修费和保险费的增值税处理.mp4

[0404]第04讲车辆费用的所得税处理.mp4

[0405]第05讲差旅费报销规定及税务处理.mp4

[0406]第06讲业务招待费的增值税处理.mp4

[0407]第07讲业务招待费的企业所得税处理.mp4

[0408]第08讲业务招待费的个人所得税处理.mp4

[0409]第09讲会议费的税务处理.mp4

[0410]第10讲保险费的税务处理.mp4

[0411]第11讲工资薪金及职工福利费税的处理.mp4

[0412]第12讲广告费和业务宣传费税的处理.mp4

[0413]第13讲办公用品及通讯电话费税的处理.mp4

[0414]第14讲房租水电物业费税的处理.mp4

[0415]第15讲职工教育经费及工会经费税的处理.mp4

[0416]第16讲中介机构服务费及其他费用税的处理.mp4

04.税务精英训练营–股权与重组财税疑难问题深度解析

[0101]第01讲资本交易核心基础知识.mp4

[0102]第02讲非货币性资产重组业务处理.mp4

[0103]第03讲债转股重组业务处理.mp4

[0104]第04讲对或有应付金额重组业务处理.mp4

[0105]第05讲合性债务重组案例.mp4

[0106]第06讲资产收购和资产处置的会计处理.mp4

[0107]第07讲资产处置和收购财税差异调整.mp4

[0108]第08讲混合性支付重组业务案例解析.mp4

[0109]第09讲资产类涉及增值税处理.mp4

[0110]第10讲不征税业务的特殊情况处理.mp4

[0111]第11讲土地增值税.契税等特殊规定.mp4

[0201]第01讲股权收购的概念及财税差异分析举例.mp4

[0202]第02讲交易性金融资产典型例题分析.mp4

[0203]第03讲股权收购和股权转让及特殊性税务处理及财税差异.mp4

[0204]第04讲投资溢价转增股本.mp4

[0205]第05讲盈余公积和未分配利润转增股本.mp4

[0206]第06讲非货币性资产交换.mp4

[0207]第07讲企业改制(含IPO).mp4

[0208]第08讲股息红利分配.mp4

[0209]第09讲股权转让所得确认的时间及股权转让的合理价格.mp4

[0210]第10讲“先增资后转让”的涉税风险分析.承债式股权转让.mp4

[0211]第11讲法人股东的减资.撤资.mp4

[0212]第12讲自然人股东的减资.撤资.mp4

[0213]第13讲股东取得非货币性资产的税务处理.mp4

[0214]第14讲限售股解禁期后减持.mp4

[0301]第01讲企业重组中的分步重组问题.mp4

[0302]第02讲企业重组中的资产划拨问题.mp4

[0303]第03讲企业重组中的对赌协议.mp4

[0304]第04讲企业重组中的跨镜重组.mp4

[0401]第01讲企业合并的概述.mp4

[0402]第02讲非同一控制下的企业合并的会计处理.mp4

[0403]第03讲企业合并的具体财税处理.mp4

[0404]第04讲企业合并的所得税事项承继.mp4

[0405]第05讲企业合并的其他税种处理.mp4

[0501]第01讲企业分立的概述.mp4

[0502]第02讲企业分立的会计核算.mp4

[0503]第03讲企业分立的所得税处理.mp4

[0504]第04讲企业分立的特殊情况分析.mp4

[0505]第05讲企业分立未弥补亏损的承继.mp4

[0506]第06讲企业分立税收优惠的承继.mp4

[0507]第07讲企业分立未确认损失及收入分期问题.mp4

[0508]第08讲企业分立的其他税种处理.mp4

[0601]第01讲会计视角——什么是政府补助.mp4

[0602]第02讲会计视角——政府补助的会计核算方法.mp4

[0603]第03讲企业所得税视角——不征税收入的概念及税务处理.mp4

[0604]第04讲企业所得税视角——不征税收入纳税调整及申报表的填写.mp4

[0605]第05讲企业所得税视角——不征税收入各类具体情形的判定和处理.mp4

[0606]第06讲增值税视角——是否课税.mp4

[0701]第01讲政策性搬迁概述及会计核算.mp4

[0702]第02讲政策性搬迁企业所得税政策依据.mp4

[0703]第03讲典型例题分析及纳税申报实务.mp4

[0704]第04讲政策性搬迁其他税种的处理.mp4

[0801]第01讲资产评估与税收.mp4

[0802]第02讲资产评估涉税知识.mp4

[0803]第03讲资产评估的方法以及应用.mp4

[0804]第04讲资产评估涉税应用.mp4

[0805]第05讲资产评估涉税应用—股权转让.无形资产贬值损失.mp4

[0806]第06讲资产评估涉税应用—股权间接转让.mp4

[0807]第07讲资产评估涉税应用—评估增值的财税处理.mp4

[0808]第08讲资产评估涉税应用—旧房转让的土地增值税扣除项目.mp4

[0809]第09讲资产评估报告使用.mp4

[0810]第10讲资产评估争议处理.mp4

05.税务精英训练营–行业税收政策解读与实务操作

[0101]第01讲出口退税企业对外.对内涉及的部门.mp4

[0102]第02讲签订出口合同时候财务人员需要明确的项目.mp4

[0103]第03讲财务人员在出口企业组织货物过程中需要了解的知识点.mp4

[0104]第04讲货物出口后收集的相关单证.mp4

[0105]第05讲收入确认.增值税申报和退税系统申报.mp4

[0106]第06讲生产企业和外贸企业一般贸易的出口会计实务与核算.mp4

[0107]第07讲一般贸易进口和来料加工与进料加工的区别.mp4

[0108]第08讲生产企业进料加工的出口会计实务与核算.mp4

[0109]第09讲外汇管理局应用服务平台.mp4

[0110]第10讲出口退税申报系统实务操作.mp4

[0111]第11讲生产企业一般贸易申报的流程.mp4

[0112]第12讲生产企业特殊业务的申报流程.mp4

[0113]第13讲外贸企业一般贸易申报的流程.mp4

[0201]第01讲地产业税收风险的控制与筹划.mp4

[0202]第02讲拿地环节的涉税事项.mp4

[0203]第03讲土地持有环节的涉税事项.mp4

[0204]第04讲建设阶段确定主管机关.征收方式及划分成本核算对象.mp4

[0205]第05讲开发直接成本和间接成本的核算及涉税事项.mp4

[0206]第06讲建设阶段主要税收风险和发票管理.mp4

[0207]第07讲税务机关对建安成本的特别关注及甲供材的税收收益.mp4

[0208]第08讲预售阶段的涉税处理.mp4

[0209]第09讲现售阶段主要税收事项.mp4

[0305]第05讲构建企业造价及合同管控流程关健点.mp4

[0307]第07讲如何实现节税最大化及成本管控流程关键点.mp4

[0308]第08讲挂靠及经理承包制项目的法律.财务和税务风险分析.mp4

[0309]第09讲发票控税要点与策略.mp4

06.税务精英训练营–纳税筹划及经典案例解析

[0101]第01讲纳税筹划概述.mp4

[0102]第02讲纳税筹划的方法和步骤.mp4

[0103]第03讲纳税筹划风险和控制.mp4

[0201]第01讲增值税纳税筹划切入点.增值税纳税筹划操作.mp4

[0202]第02讲增值税计税依据的筹划.mp4

[0203]第03讲增值税包装物租金.不同适用税率的筹划.mp4

[0204]第04讲增值税纳税义务时间的筹划.mp4

[0301]第01讲消费税纳税筹划切入点.mp4

[0302]第02讲消费税纳税筹划操作(一).mp4

[0602]第02讲通过设立子公司和分公司的纳税筹划.mp4

[0603]第03讲应税收入的纳税筹划.mp4

[0604]第04讲主要扣除项目的纳税筹划(一).mp4

[0605]第05讲主要扣除项目的纳税筹划(二).mp4

[0606]第06讲主要扣除项目的纳税筹划(三).mp4

[0607]第07讲主要扣除项目的纳税筹划(四).mp4

[0608]第08讲利用加速折旧进行纳税筹划.mp4

[0609]第09讲亏损弥补.优惠政策以及股权转让的纳税筹划.mp4

[0610]第10讲企业重组的纳税筹划.资产投资方案选择的纳税筹划.mp4

[0701]第01讲通过改变合同转换所得项目.设立个体工商户.个人独资或合伙企业纳税筹划.mp4

[0702]第02讲合理转换纳税人身份.降低计税收入.拆分所得的纳税筹划.mp4

[0703]第03讲年终奖发放的纳税筹划.mp4

[0704]第04讲其他方式的个税纳税筹划.mp4

[0801]第01讲房产税纳税筹划.mp4

[0802]第02讲契税.印花税的纳税筹划.mp4

07.税务精英训练营–纳税风险管理及应对实战技巧

[0101]第01讲税企争议的原因及解决思路.mp4

[0102]第02讲税企争议.税法适用性.mp4

[0103]第03讲税企争议.增值税征税范围.mp4

[0104]第04讲税企争议.挂靠业务纳税人.不经常发生应税行为.代扣代缴增值税问题.mp4

[0105]第05讲税企争议.交际应酬.非正常损失.mp4

[0106]第06讲税企争议.平销返利以及政策不明确问题.mp4

[0107]第07讲税企争议.适用税率.mp4

[0108]第08讲税企争议.价外费用.交旧购新以及调整销售价格问题.mp4

[0109]第09讲税企争议.统借统还及应税收入扣除问题.mp4

[0110]第10讲税企争议.先开FP先缴税及增值税专用FP问题.mp4

[0111]第11讲税企争议.逾期增值税扣税凭证抵扣.mp4

[0112]第12讲税企争议.收到虚开增值税专用FP.mp4

[0113]第13讲税企争议.走逃(失联)票及小规模纳税人代开专票问题.mp4

[0114]第14讲税企争议.超豪华小汽车的消费税与白酒销费税最低计税价格.mp4

[0115]第15讲税企争议.卷烟与高档化妆品.mp4

[0116]第16讲税企争议.委托加工消费税与城建税税率差.mp4

[0117]第17讲税企争议.印花税核定征收.mp4

[0118]第18讲税企争议.减免税备案.mp4

[0119]第19讲税企争议.房产税及契税退还.mp4

[0120]第20讲税企争议.可商榷的税率.mp4

[0121]第21讲税企争议.差旅费津贴.mp4

[0122]第22讲税企争议.解除劳动关系补偿.mp4

[0123]第23讲税企争议.业主支出.mp4

[0124]第24讲税企争议.实际管理机构.mp4

[0125]第25讲税企争议.没有FP就不能税前扣除.mp4

[0126]第26讲税企争议.保险费的扣除.mp4

[0127]第27讲税企争议.餐费FP就是业务招待费.mp4

[0128]第28讲税企争议.特殊的收付实现制.mp4

[0129]第29讲税企争议.赞助支出.mp4

[0130]第30讲税企争议.纳税评估目地.原则及一般程序.mp4

[0131]第31讲税企争议.纳税评估数据来源及纳税申报资料审核.mp4

[0132]第32讲税企争议.纳税评估结果处理.mp4

[0133]第33讲税企争议.日常财税工作中需做好的工作.mp4

[0134]第34讲税企争议.2017年全国税务稽查工作要点.mp4

[0135]第35讲税企争议.相关税务稽查文件解析.mp4

[0136]第36讲税企争议.如何正确应对税务检查.mp4

[0137]第37讲税企争议.听证程序.mp4

[0138]第38讲税企争议.税务行政复议.mp4

[0301]第01讲税务稽查形势分析.mp4

[0302]第02讲企业被稽查原因分析及稽查工作流程.mp4